| 索 引 號 | 640324010/2025-00240 | 發(fā)文時間 | 2025-12-18 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 同心縣財政局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標(biāo) 題: | 2025年元月至十一月份財政預(yù)算執(zhí)行情況 | ||
一、1-11月一般公共預(yù)算收支情況
(一)一般公共預(yù)算收入情況。
1-11月,全縣一般公共預(yù)算收入46317萬元,同比增長7.44%。其中,全縣稅收收入28954萬元,同比下降6.73%;非稅收入17363萬元,同比增長43.91%。
主要稅收收入項目情況如下:
1.國內(nèi)增值稅10899萬元,同比增長1.95%。
2.企業(yè)所得稅4615萬元,同比增長4.11%。
3.個人所得稅904萬元,同比增長18.48%。
4.城市維護建設(shè)稅1025萬元,同比下降13.65%。
5.房產(chǎn)稅764萬元,同比增長19.19%。
6.印花稅1260萬元,同比下降8.7%。
7.城鎮(zhèn)土地使用稅622萬元,同比增長23.66%。
8.土地增值稅352萬元,同比下降65.99%。
9.車船稅1676萬元,同比下降0.89%。
10.耕地占用稅3736萬元,同比下降30.54%。
11.契稅3057萬元,同比下降6.03%。
12.環(huán)境保護稅44萬元,同比下降50%。
13.其他稅收收入0萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出情況。
1-11月,全縣一般公共預(yù)算支出566555萬元,同比增長3.6%。
主要支出科目情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出34284萬元,同比增長25.25%。
2.公共安全支出13788萬元,同比增長4.43%。
3.教育支出104441萬元,同比下降0.08%。
4.科學(xué)技術(shù)支出1440萬元,同比下降19.82%。
5.文化旅游體育與傳媒支出5106萬元,同比增長40.43%。
6.社會保障和就業(yè)支出106282萬元,同比增長12.33%。
7.衛(wèi)生健康支出44897萬元,同比增長21.1%。
8.節(jié)能環(huán)保支出12567萬元,同比增長69.62%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出12651萬元,同比增長29.29%。
10.農(nóng)林水支出155178萬元,同比下降8.72%。
11.交通運輸支出20995萬元,同比增長224%。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出4170萬元,同比增長220.28%。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出311萬元,同比下降90.93%。
14.自然資源海洋氣象等支出2689萬元,同比下降6.76%。
15.住房保障支出31103萬元,同比下降34.51%。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2628萬元,同比下降39.57%。
17.糧油物質(zhì)儲備支出3202萬元,同比增長1454.37%。
18.債務(wù)付息支出9941萬元,同比增長0.32%。
19.國防支出30萬元,同比下降30.23%。
二、全縣政府性基金預(yù)算收支情況
1-11月份,全縣政府性基金預(yù)算收入33933萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)40000萬元的68.63%。全縣政府性基金預(yù)算支出85961萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)119724萬元的71.2%。
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