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    索 引 號 640324010/2025-00106 發(fā)文時間 2025-04-21
    發(fā)布機構 同心縣財政局 文 號
    公開方式 主動公開 有效性 有效
    標 題: 2025年元至三月份財政預算執(zhí)行情況
    2025年元至三月份財政預算執(zhí)行情況

    3月份,同心縣財政緊緊圍繞區(qū)市縣黨委、政府決策部署,主動落實積極財政政策,壓實責任,靠前發(fā)力,為實現(xiàn)首季“開門紅”良好開局奠定扎實基礎。3月份,同心縣財政收入增長8.72%,繼續(xù)保持較快增長。財政支出增長2.77%,調(diào)結構,保民生,兜底線嚴格執(zhí)行落實到位。

    一、一般公共預算收入基本情況

    今年3月份,我縣公共財政預算收入完成15422萬元,完成年度預算數(shù)49400萬元的31.22%,較上年同期14185萬元增長8.72%。稅收收入呈負增長,公共財政預算收入從具體項目來看:

    1、稅收收入完成8814萬元,完成年度預算數(shù)36700萬元的24.02%,較上年同期11667萬元下降24.45%。其中:國內(nèi)增值稅完成3216萬元,完成年度預算數(shù)13500萬元的23.82 %,較上年同期2807萬元增長14.57%;企業(yè)所得稅完成952萬元,完成年度預算數(shù)5000萬元的19.04%,較上年同期882萬元增長7.94%;個人所得稅完成166萬元,完成年度預算數(shù)900萬元的18.44%,較上年同期232萬元下降28.45%;城市維護建設稅完成352萬元,完成年度預算數(shù)1500萬元的23.47%,較上年同期279萬元增長26.16%;房產(chǎn)稅完成260萬元,完成年度預算數(shù)750萬元的34.67%,較上年同期152萬元增長71.05%;印花稅完成458萬元,完成年度預算數(shù)1500萬元的30.53%,較上年同期478萬元下降4.18%;耕地占用稅完成1191萬元,完成年度預算數(shù)6150萬元的19.37%,較上年同期4449萬元下降73.23 %;契稅完成1152萬元,完成年度預算數(shù)3500萬元的32.91%,較上年同期1093萬元增長5.40%。

    2、非稅收入完成6608萬元,完成年度預算數(shù)12700萬元的52.03%,較上年同期2518萬元增長162.43%。其中:專項收入完成2855萬元,完成年度預算數(shù)3000萬元的95.17%,較上年同期458萬元增長288.34%;包括教育附加費收入294萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入7萬元、計提教育資金收入2554萬元;行政事業(yè)性收費完成848萬元,完成年度預算數(shù)2000萬元的42.40%,行政事業(yè)性收費主要收到公安行政事業(yè)性收費收入7萬元、人防辦行政事業(yè)性收費收入中防空地下室易地建設費90萬元;教育行政事業(yè)性收費收入中公辦幼兒園保教費156萬元;自然資源行政事業(yè)性收費收入中耕地開墾費130萬元、不動產(chǎn)登記費79萬元;收到水利行政事業(yè)性收費收入中水土保持補償費339萬元;收到衛(wèi)生健康行政事業(yè)性收費收入36萬元;收到人力資源和社會保障行政事業(yè)性收費收入11萬元,較上年同期339萬元增長1533.33%;罰沒收入完成591萬元,完成年度預算數(shù)3900萬元的15.15%,較上年同期387萬元增長52.71%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入962萬元,完成年度預算數(shù)2300萬元的41.83%,較去年同期678萬元增長41.89%。政府住房基金收入完成988萬元,完成年度預算數(shù)1500萬元的65.87%,較去年同期656萬元增長50.61%。

    財政收入運行特點:財政收入結構不合理,稅收收入占比下滑,非稅收入占比過大,基本確保了首季增長8%既定收入任務的完成。面對稅收收入連續(xù)下滑,稅收基數(shù)較高等不利因素,同心財政部門切實采取措施,積極聯(lián)合稅務、自然資源等有關部門,全力有效組織財政收入,確保首季完成收入增速8%的目標,實現(xiàn)同比增長8.72%,快于序時進度6.22個百分點,稅收占比降幅為歷年來最大,只占一般公共預算收入的57.15%。分稅種看三大主體稅種增值稅和企業(yè)所得稅保持較高增速,分別增長14.57%和7.94%。房地產(chǎn)市場略有回暖,房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、契稅均有不同程度增長,分別較上年同期增收108萬元、65萬元、59萬元,增長率分別為71.05%、47.45%和5.40%。

    二、一般公共預算支出基本情況

    3月份,我縣公共財政預算支出134083萬元,完成年度變動預算數(shù)429667萬元的31.21%,增長2.77%,快于序時進度6.21個百分點。公共財政預算支出從具體項目來看:

    1、一般公共服務支出9533萬元,完成年度變動預算數(shù)30153萬元的31.62%,快于序時進度6.62個百分點;

    2、公共安全支出3732萬元,完成年度變動預算數(shù)13362萬元的27.93%,快于序時進度2.93個百分點;

    3、教育支出31182萬元,完成年度變動預算數(shù)106079萬元的29.40%,快于序時進度4.40個百分點;

    4、社會保障和就業(yè)支出42214萬元,完成年度變動預算數(shù)85088萬元的49.61%,快于序時進度24.61個百分點;

    5、衛(wèi)生健康支出12622萬元,完成年度變動預算數(shù)36575萬元的34.51%,快于序時進度9.51個百分點;

    6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1858萬元,完成年度變動預算數(shù)5778萬元的32.16%,快于序時進度7.16個百分點;

    7、農(nóng)林水事務支出14050萬元,完成年度變動預算數(shù)89656萬元的15.67%,慢于序時進度9.33個百分點;

    8、交通運輸支出1079萬元,完成年度變動預算數(shù)5491萬元的19.65%,慢于序時進度5.35個百分點;

    9、住房保障支出11412萬元,完成年度變動預算數(shù)23766萬元的48.02%,快于序時進度23.02個百分點;

    財政支出運行的主要特點:一支出保持穩(wěn)步增長,財政資金效益不斷提升。1-3月份,我縣公共財政預算支出134083萬元,完成年度變動預算數(shù)429667萬元的31.21%,增長2.77%,快于序時進度6.21個百分點。支出結構持續(xù)優(yōu)化,重點戰(zhàn)略任務財力保障及時到位;二財政資金統(tǒng)籌有力,重點支出得到有效保障。不斷優(yōu)化財政支出結構,民生支出累計完成116280萬元,占全縣一般公共預算支出的86.72%,較上年同期民生支出115709增長0.49%,有力保障了縣委、縣政府重點項目支出。

    三、政府性基金預算收支情況

    3月份,政府性基金預算收入完成6990萬元,完成年度預算任務數(shù)40000萬元的17.48%。政府性基金預算支出完成6984萬元,完成年度預算任務數(shù)40000萬元的17.46%。




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